中地人才利润中心新入职三天培训课程 扫二维码继续学习二维码时效为半小时

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1970北京地质大学南迁,1974年迁往武汉,1986年研究院成立,1987中国地质大学成立,2012年温家宝回母校,8月刘延东视察,20个学院,4个本科在校生2万4千余人,29人两院院士,出国访问350人次,三大实习基地2012,519,第一只大学生登山队,60年办学经验,

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1.制定周计划和周总结;

2.添加日程和查看日程;

3.查看上级给我指派的任务;

4.日程提醒。

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1.学习怎么些周报和周总结;

2.学习些日报和日总结;

3.3查看日程、和上级领导给我分派的工作。

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学习ERP系统考勤管理目录下相关功能的使用,包括考勤类型设置、审批分类等

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添加请假申请单:

第一步,打开人力资源菜单中的“考勤管理”,在请假管理中点击“请假申请”

第二步,在请假申请界面,填写申请单,选择审批人。

第三步,保存后,请假申请单显示在请假列表中

修改请假申请单:

第一步,打开人力资源菜单中的“考勤管理”,在请假管理中点击“请假申请”

第二步,点击相应请假单的“详情”按钮

第三步,在详情界面,点击“修改”按钮

第四步,修改请假单

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学习人资菜单下招聘管理、培训管理、考勤管理、绩效管理、工资管理、档案管理、公司信息、人事调动、人事制度、人资设置的操作

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学习人资菜单下招聘管理、培训管理、考勤管理、绩效管理、工资管理、档案管理、公司信息、人事调动、人事制度、人资设置的操作

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费用报销流程:第一步,打开财务管理菜单的“费用管理”栏目,点击“费用使用”下的“费用添加”按钮

第二步:页面打开后,在对应的费用分类栏中输入费用报销的金额

第三步:栏目上方可以选择经手人、申请日期,一级输入相关说明,填写完毕后保存即可。

第四步:出现“费用审批”页面,选择上一级审批人后点击保存按钮

第五步:提交的费用申请出现在“待审批”费用列表中,等待审批人进行审批即可

借支:第一步:打开财务管理菜单的“费用管理”栏目,点击“费用借款”下的“借款添加”按钮

第二步:页面打开后,在对应的费用分类栏中输入费用借支的主题、部门、日期、金额、公司及借款说明,填写保存完毕

第三步:出现“借支审批”页面,选择上一级审批人后点击“保存”按钮

第四步:提交的借支申请出现在“待审批”借款列表中,等待审批人进行审批即可

 

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费用报销审批时,主要进行审批人选择

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在ERP系统财务管理菜单进行费用报销时,首先点击费用使用添加,然后填写使用主题、使用总额、使用人员、费用明细(包括公关费和通讯费),接着选择报销分类,选择下级审批人。

 

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财务管理包括现金银行管理中直接出入账、如何查询银行明细汇总、如何直接删除出入账、如何检索出入账、按不同条件对账单排序、如何设置银行一级出纳、如何设置支付方式、如何设置票据类型、银行统计功能、现金流量统计

收款管理包括如何了解公司应收款项、客户预付款添加、合并收款、客服预付款检索、多次分期付款、添加回款计划、客户预收款统计、收款信息导出、收款信息统计、收票信息统计、收款权限、先开票后收款、如何通过短信通知销售和客户的收款情况

付款管理包括供应商预付款、供应商预付款查询、供应商预付款统计、分期付款

费用管理包括费用审批流程、费用报销步骤、费用借款、差旅费用报销

退款采购退货管理包括如何建立退款、如何建立采购退款

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公司的重点客户行业覆盖了煤矿集团、综合能源集团、央企煤矿、国有重点煤矿、地方国有、乡镇煤矿

软件客户操作:客户添加、客户查询、客户资料的查阅

项目管理:项目添加、项目查阅、项目资料的查阅

报价管理:报价添加、报价查阅、报价资料的查阅

合同管理:合同添加、合同查阅、合同详情的查阅

售后管理:售后添加、售后处理、售后列表的查阅、售后详情的查阅

产品管理:

与合同关联的操作包括申请出库操作、由合同自动生产的收款信息

 

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第一步:打开移动端财务管理 费用使用栏目,第二步:打开界面右上角的小三点,点击添加按钮

第三步:填写费用使用添加页面,完成使用主题,及使用明细编辑

第四步:编辑费用使用明细

第五步:多张明细编辑时请选择“继续添加”

第六步:编辑完费用使用之后,选择该使用单,点击下图所示的报销按钮

第七部:进入报销页面,完成主题添加及报销概要,选择下图所示按钮,并选择对应的审批人员进行报销审批流程

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财务管理包括现金银行管理中直接出入账、如何查询银行明细汇总、如何直接删除出入账、如何检索出入账、按不同条件对账单排序、如何设置银行一级出纳、如何设置支付方式、如何设置票据类型、银行统计功能、现金流量统计

收款管理包括如何了解公司应收款项、客户预付款添加、合并收款、客服预付款检索、多次分期付款、添加回款计划、客户预收款统计、收款信息导出、收款信息统计、收票信息统计、收款权限、先开票后收款、如何通过短信通知销售和客户的收款情况

付款管理包括供应商预付款、供应商预付款查询、供应商预付款统计、分期付款

费用管理包括费用审批流程、费用报销步骤、费用借款、差旅费用报销

退款采购退货管理包括如何建立退款、如何建立采购退款

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学习ERP系统财务功能菜单的使用,包括收款、费用、工资、付款、现金银行的一般操作

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  1. 借支事项必须遵循预算制度,在预算内的借支才予以报销需要总经理特批方能新增申请。
  2. 报销人付款必须按照会计要求提供发票,不然由其承担相关责任后果。
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  1. 各种费用的支出需在支出前与后期报销时的一级审批人进行报备。
  2. 线上合同审核时需提交付款单并注明发票取得时间。正常系统入库流程不受影响,按原流程入库。
  3. 采购付款需总经理审核出具《应付账款分析表》进行支付。
  4. 月结,年结的采购付款,可以先申请开票挂账,按照挂账先后顺序排款支付。
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  1. 公司实行单双休;9:00-12:00  13:30-18:00,上班下班打指纹卡。
  2. 迟到早退1次扣全勤10%+10元,2次扣全勤50%+10元,3次扣全勤100%并视为旷工一天。第3次(含)未打卡算旷工一天。旷工一天扣发2天工资,合同期内累计达3次解除劳动合同并不予任何赔偿或补偿。
  3. 请假一天以内,申请人在ERP中填写请假事由及时间,提交部门负责人审核批准。超过一天的需提交总经理批准。中高层人员请假均由总经理批准。如有加班可申请调休或冲抵请假。所有假逢三天以上长假,假前假后不可请假。未获批准视为擅自离岗,按旷工处理。
  4. 人才推荐,根据被推荐员工类型及职级享受不同奖励。奖金分2部分2个时间段发放(转正,入职满半年)。
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  1. 地大华睿起步于1993年,现为中国地质大学高科技术产业集团下属企业。
  2. 公司专业从事物探仪器的开发与研制,拥有CUGTEM瞬变电磁仪等多项专利。
  3. 华睿的LOGO是由华睿的拼音HR得来,形似放大镜观察地貌,代表了华睿的产品和服务属性。蓝色圆环象征包围,团结,代表华睿是一个整体。三个红/蓝色的脚代表公司的三大经营核心:研发,生产,销售服务。红色长条柱象征企业不断上升。
  4. 公司核心价值观:源于责任;精于专业;贵与坚持;达于卓越
  5. 公司经营理念:人才为本;品牌为纲;科技为先;创新为魂
  6. 公司企业精神:求真;务实;共创;分享
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